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    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsAdvisorsThis CommunityBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsAdvisors

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    AuthorAlejandro Véliz, Luis Iván (1)Arce Medina, César Augusto (1)Arnao Lecaros, Luciana (1)Arteaga Cáceres, Issi Paola (1)Barrantes Becerra, Isabel (1)Caffo Abanto, Evelyn Arelly (1)Candela Flores, Ursula Zarela (1)Cano Vélez, Sandra Paola (1)Castañeda Camacho, Raisa (1)Cienfuegos Laithon, Daniel Enrique (1)... View MoreSubject
    Auditoría (22)
    Auditoría interna (6)Control interno (6)Fraude--Prevención (3)Administración de riesgos (2)http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (2)Supermercados (2)Administración de riesgos financieros (1)Banco de la Nación (Perú) (1)Bancos cooperativos (1)... View MoreDate Issued2018 (8)2015 (4)2019 (4)2013 (2)2016 (2)2012 (1)2014 (1)


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    Propuesta de plan para la implementación del marco de control interno Coso 2013 en una pequeña empresa-PVA 

    Elías Estrada, Roxana Patricia; Loayza Ruiz, Carmen Daniela; Salinas Gordon de Zegarra, Elia Paola (Universidad del Pacífico, 2015)
    Embargado
    El presente trabajo de investigación tiene como finalidad desarrollar una propuesta de plan para la implementación del marco de control interno COSO 2013 en una pequeña empresa de servicios cuya actividad principal es ...
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    Gestión interno de riesgos para los procesos textil y manufactura en tejido de punto 

    Paucar Oscanoa, Wilfredo Luis (Universidad del Pacífico, 2015)
    Embargado
    En la industria textil, los factores que ponen en marcha las operaciones son muchos, así como los riesgos involucrados en ellos. Controlarlos dependerá mucho del esfuerzo y la inteligencia de la alta dirección. En el ...
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    Mejora del proceso de acciones de fiscalización ejecutado por la Gerencia de Fiscalización de la SUNAT, acorde al Marco Integrado de Control Interno COSO-2013, para fortalecer la gestión interna 

    Cienfuegos Laithon, Daniel Enrique; Mejía Cayotopa, José; Valle Loayza, Alejandro René (Universidad del Pacífico, 2018)
    Embargado
    El presente trabajo busca identificar las oportunidades de mejora que permitan fortalecer la gestión en el proceso de acciones de fiscalización, mediante la evaluación del grado de madurez del control interno y la propuesta ...
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    Evaluación de la capacidad de detección y respuesta a riesgos de ciberseguridad, caso de la empresa SISC 

    Mendoza Silva, Luis Fernando; Vega Gallegos, Giancarlo Roberto (Universidad del Pacífico, 2019-02)
    Acceso abierto
    El presente trabajo de investigación tuvo por objetivos diagnosticar el nivel de capacidad en la gestión de la ciberseguridad de la empresa, identificar las brechas para diseñar y proponer los controles claves para fortalecer ...
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    Propuesta de mejora del sistema de control interno del proceso de compras en Empresa de Bebidas S.A. 

    Alejandro Véliz, Luis Iván; Ramírez García, Óscar Paolo; Romero Quiroz, Karen (Universidad del Pacífico, 2019)
    Embargado
    El objetivo general del presente trabajo de investigación es diseñar una propuesta de mejora del sistema de control interno para el proceso de compras de Empresa de Bebidas S.A., organización familiar con sede en Lima, ...
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    Plan de auditoría interna a ser presentado ante la SBS para su autorización 

    Pachamango Rodríguez, Ana; Pacheco Rojas, Roxana; Ruiz Tinco, Giomar (Universidad del Pacífico, 2018)
    Acceso abierto
    El presente trabajo de investigación nació del análisis que realizamos para identificar los principales problemas que afronta una institución financiera (IF) para alinear a los objetivos estratégicos establecidos por el ...
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    Valoración del riesgo de fraude interno en el subproceso de compras comerciales de Supermercados Peruanos S.A. de acuerdo al principio No. 2 del fraud risk management guide 

    Castañeda Camacho, Raisa; Guevara Bernedo, Otto; Rojas Aguila, Katherine (Universidad del Pacífico, 2018)
    Acceso abierto
    El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la identificación y la evaluación del riesgo de fraude interno en el subproceso de compras comerciales de Supermercados Peruanos S.A. (en adelante ‘la compañía’ o ...
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    Propuestas de mejora al sistema de control interno en el proceso de admisión de créditos para la pequeña y microempresa de una institución financiera mediante la implementación del COSO 2013 

    Caffo Abanto, Evelyn Arelly; Marengo Arrese, Gina Genoveva; Criollo Cueva, Rosa Elvira (Universidad del Pacífico, 2018)
    Acceso abierto
    En los últimos cinco años, la Entidad Financiera ha experimentado un rápido crecimiento soportado por el continuado desarrollo de los diferentes actores de la economía peruana. Por tal razón, la Gerencia de la Unidad de ...
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    Implementación de la cuarta línea de defensa por el ente regulador en el sistema financiero peruano 

    Arnao Lecaros, Luciana; Vilela Tipacti, Carla Gisella (Universidad del Pacífico, 2018)
    Acceso abierto
    El sistema financiero peruano está conformado por un conjunto de empresas que operan en la intermediación financiera bajo la autorización de la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) como ente regulador. Así, con ...
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    Adecuación de la gestión de riesgos de una sociedad agente de bolsa a la normativa vigente 

    Rojas Rieckhof, Francisco Manuel; Samaniego Gutarra, Jorge Luis (Universidad del Pacífico, 2018-10)
    Acceso abierto
    El objetivo general del presente trabajo de investigación es realizar una evaluación de cumplimiento de la gestión de riesgos que realiza una sociedad agente de bolsa respecto de los requerimientos normativos establecidos ...
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    Contacto:  repositorio@up.edu.pe


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