dc.contributor.author | Caffo Abanto, Evelyn Arelly | |
dc.contributor.author | Marengo Arrese, Gina Genoveva | |
dc.contributor.author | Criollo Cueva, Rosa Elvira | |
dc.date.accessioned | 2019-04-19T17:27:46Z | |
dc.date.available | 2019-04-19T17:27:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/2265 | |
dc.identifier.citation | Caffo Abanto, E. A., Marengo Arrese, G. G., & Criollo Cueva, R. E. (2018). Propuestas de mejora al sistema de control interno en el proceso de admisión de créditos para la pequeña y microempresa de una institución financiera mediante la implementación del COSO 2013 (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/2265 | es_PE |
dc.description.abstract | En los últimos cinco años, la Entidad Financiera ha experimentado un rápido crecimiento soportado por el continuado desarrollo de los diferentes actores de la economía peruana. Por tal razón, la Gerencia de la Unidad de Riesgos Minorista se ve enfrentada a la necesidad de crear, adaptar y mejorar sus procesos con la finalidad de optimizar su gestión, uso de recursos, actividades e identificación de riesgos. Por ello, se propone realizar el diagnóstico del sistema de control interno en el proceso de admisión de créditos para la pequeña y microempresa de una institución financiera mediante la implementación del COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 2013), con el fin de proponer mejoras al mencionado sistema de acuerdo con las deficiencias o necesidades identificadas. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Auditoría interna | es_PE |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas--Auditoría | es_PE |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas--Finanzas | es_PE |
dc.subject | Crédito | es_PE |
dc.subject | Auditoría | es_PE |
dc.title | Propuestas de mejora al sistema de control interno en el proceso de admisión de créditos para la pequeña y microempresa de una institución financiera mediante la implementación del COSO 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Auditoría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Auditoría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |