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    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsAdvisorsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsAdvisors

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    AuthorAcho Medina, Jorge Luis (1)Alejandro Véliz, Luis Iván (1)Angulo Medina, Aurora Mariely (1)Araca Condori, Juan Elvis (1)Arce Medina, César Augusto (1)Arnao Lecaros, Luciana (1)Arteaga Cáceres, Issi Paola (1)Ayala Martínez, Sara Esther (1)Baltodano Torres, Ilich Haens Everardo (1)Barrantes Becerra, Isabel (1)... View MoreSubject
    Auditoría (30)
    Control interno (8)Auditoría interna (6)Administración de riesgos (4)Fraude--Prevención (4)Bancos cooperativos (2)Supermercados (2)Administración de riesgos financieros (1)Auditoria (1)Banco de la Nación (Perú) (1)... View MoreDate Issued2018 (8)2015 (4)2019 (4)2020 (3)2022 (3)2013 (2)2016 (2)2021 (2)2012 (1)2014 (1)


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    Propuestas de mejora al sistema de control interno en el proceso de admisión de créditos para la pequeña y microempresa de una institución financiera mediante la implementación del COSO 2013 

    Caffo Abanto, Evelyn Arelly; Marengo Arrese, Gina Genoveva; Criollo Cueva, Rosa Elvira (Universidad del Pacífico, 2018)
    Acceso abierto
    En los últimos cinco años, la Entidad Financiera ha experimentado un rápido crecimiento soportado por el continuado desarrollo de los diferentes actores de la economía peruana. Por tal razón, la Gerencia de la Unidad de ...
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    Adecuación de la gestión de riesgos de una sociedad agente de bolsa a la normativa vigente 

    Rojas Rieckhof, Francisco Manuel; Samaniego Gutarra, Jorge Luis (Universidad del Pacífico, 2018-10)
    Acceso abierto
    El objetivo general del presente trabajo de investigación es realizar una evaluación de cumplimiento de la gestión de riesgos que realiza una sociedad agente de bolsa respecto de los requerimientos normativos establecidos ...
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    Plan de auditoría interna a ser presentado ante la SBS para su autorización 

    Pachamango Rodríguez, Ana; Pacheco Rojas, Roxana; Ruiz Tinco, Giomar (Universidad del Pacífico, 2018)
    Acceso abierto
    El presente trabajo de investigación nació del análisis que realizamos para identificar los principales problemas que afronta una institución financiera (IF) para alinear a los objetivos estratégicos establecidos por el ...
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    Mejora del proceso de acciones de fiscalización ejecutado por la Gerencia de Fiscalización de la SUNAT, acorde al Marco Integrado de Control Interno COSO-2013, para fortalecer la gestión interna 

    Cienfuegos Laithon, Daniel Enrique; Mejía Cayotopa, José; Valle Loayza, Alejandro René (Universidad del Pacífico, 2018)
    Embargado
    El presente trabajo busca identificar las oportunidades de mejora que permitan fortalecer la gestión en el proceso de acciones de fiscalización, mediante la evaluación del grado de madurez del control interno y la propuesta ...
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    Fortalecimiento del sistema de control interno en la entidad educativa IFB con base en la metodología COSO-2013 

    Espinola Arteaga, John Erick; Urbina Lozada, Guadalupe (Universidad del Pacífico, 2016-05)
    Acceso abierto
    El presente trabajo de investigación se desarrolla en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de Formación Bancaria – IFB Certus, que es una organización educativa sin fines de lucro. La necesidad principal ...
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    Gestión de riesgos en una empresa de retail farmacéutico 

    Villar Bromley, Luis Edgar del; Taboada Bormioli, Víctor Ernesto (Universidad del Pacífico, 2016-10)
    Acceso abierto
    El retail se convertirá en una industria que se concentrará en ofrecer productos a consumidores selectivos en vez de productos masivos, habrá mayor desarrollo tecnológico y aumentará el gasto en servicios por sobre el gasto ...
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    Propuesta de un plan de auditoría interna para un centro de distribución de productos de consumo masivo 

    Guinetti Núñez, José Martín; Flores Atencio, Pedro Dante (Universidad del Pacífico, 2013)
    Acceso abierto
    Debido al constante crecimiento del grupo AJE, impulsado por una expansión de operaciones a nivel mundial basada principalmente en la creación de centros de distribución – CEDI que son pilares para iniciar la venta en ...
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    Propuesta de controles mitigantes de fraudes en canal agente corresponsal del Banco de la Nación 

    Suesca Botia, Ruth Nathaly (Universidad del Pacífico, 2018)
    Acceso abierto
    El canal agente corresponsal es el segundo canal más importante para el Banco de la Nación, ya que cuenta con aproximadamente seis mil puntos de operación en todo el territorio nacional y reporta mensualmente más de un ...
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    Evaluación de la capacidad de detección y respuesta a riesgos de ciberseguridad, caso de la empresa SISC 

    Mendoza Silva, Luis Fernando; Vega Gallegos, Giancarlo Roberto (Universidad del Pacífico, 2019-02)
    Acceso abierto
    El presente trabajo de investigación tuvo por objetivos diagnosticar el nivel de capacidad en la gestión de la ciberseguridad de la empresa, identificar las brechas para diseñar y proponer los controles claves para fortalecer ...
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    Implementación de la cuarta línea de defensa por el ente regulador en el sistema financiero peruano 

    Arnao Lecaros, Luciana; Vilela Tipacti, Carla Gisella (Universidad del Pacífico, 2018)
    Acceso abierto
    El sistema financiero peruano está conformado por un conjunto de empresas que operan en la intermediación financiera bajo la autorización de la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) como ente regulador. Así, con ...
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    Contacto:  repositorio@up.edu.pe


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